獨立董事資訊

職稱姓名現任
獨立董事陳樂民V
獨立董事林茂昭V
獨立董事李大衛V
獨立董事黃明富

獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形

獨立董事與會計師之溝通

會計師於每季會議中,針對財務報表查核結果及發現、重要財務比率分析、重要會計處理、重要法規更新及其他議是與獨立董事進行報告與交流。

 

日期溝通情形摘要建議
2024/10/242024年度第三季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通無表示意見
2024/07/252024年度第二季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通無表示意見
2024/04/252024年度第一季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通無表示意見
2024/02/262023年度第四季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通無表示意見

 

日期溝通情形摘要建議
2023/10/262023年度第三季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通無表示意見
2023/07/272023年上半年度財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通無表示意見
2023/04/272023年度第一季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通無表示意見
2023/02/232022年度第四季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通無表示意見

 

日期溝通情形摘要建議
2022/10/252022年度第三季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通無表示意見
2022/07/262022年上半年度財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通無表示意見
2022/04/182022年度第一季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通無表示意見
2022/02/252021年度第四季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通無表示意見

 

日期溝通情形摘要建議
2021/11/042021年度第三季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通無表示意見
2021/8/42021年上半年度財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通無表示意見
2021/04/292021年度第一季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通無表示意見
2021/03/162020年度第四季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通無表示意見

 

 

日期溝通情形摘要建議
2020/11/042020年度第三季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通無表示意見
2020/08/032020年上半年度財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通無表示意見
2020/04/292020年度第一季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通無表示意見
2020/03/162019年度第四季財務及損益情形進行說明,並與與會人員所提問題進行討論及溝通無表示意見

獨立董事與內部稽核主管之溝通

1. 本公司稽核單位按月將內部稽核報告及追蹤報告交付獨立董事,獨立董事就報告內容進行審閱。
2. 內部稽核主管透過審計委員會向獨立董事報告內部稽核業務執行狀況及內部控制執行情形。審計委員會至少每季召開一次,並得視需要隨時召開會議。
3. 平時內部稽核主管可視需要直接以電子郵件、電話或會面方式與獨立董事溝通。

 

日期溝通情形摘要建議
2024/10/24♦ 2024年7-9月內部稽核業務報告
♦ 2025年度稽核計畫的訂定
♦修訂內部控制制度
無表示意見
2024/07/25♦ 2024年4-6月內部稽核業務報告無表示意見
2024/04/25♦ 2024年1-3月內部稽核業務報告無表示意見
2024/02/26♦ 2023年10-12月內部稽核業務報告
♦ 2023年內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果
無表示意見

 

日期溝通情形摘要建議
2023/10/26♦ 2023年7-9月內部稽核業務報告
♦ 2024年度稽核計畫的訂定
無表示意見
2023/07/27♦ 2023年4-6月內部稽核業務報告無表示意見
2023/04/27♦ 2023年1-3月內部稽核業務報告無表示意見
2023/02/23♦ 2022年10-12月內部稽核業務報告
♦ 2022年內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果
♦修訂內部控制制度
無表示意見

 

日期溝通情形摘要建議
2022/10/25♦ 2022年7-9月內部稽核業務報告
♦ 2023年度稽核計畫的訂定
無表示意見
2022/07/26♦ 2022年4-6月內部稽核業務報告無表示意見
2022/04/18♦ 2022年1-3月內部稽核業務報告無表示意見
2022/02/25♦ 2021年10-12月內部稽核業務報告
♦ 2021年內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果
無表示意見

 

日期溝通情形摘要建議
2021/11/4♦ 2021年7-9月內部稽核業務報告
♦ 2022年度稽核計畫的訂定
無表示意見
2021/8/4♦ 2021年4-6月內部稽核業務報告無表示意見
2021/4/29♦ 2021年3月內部稽核業務報告無表示意見
2021/3/16♦ 2021年1-2月內部稽核業務報告
♦ 2020年內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果
無表示意見
2021/1/26♦ 2020年10-12月內部稽核業務報告無表示意見

 

 

日期溝通情形摘要建議
2021/11/4♦ 2021年7-9月內部稽核業務報告
♦ 2022年度稽核計畫的訂定
無表示意見
2021/8/4♦ 2021年4-6月內部稽核業務報告無表示意見
2021/4/29♦ 2021年3月內部稽核業務報告無表示意見
2021/3/16♦ 2021年1-2月內部稽核業務報告
♦ 2020年內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果
無表示意見
2021/1/26♦ 2020年10-12月內部稽核業務報告無表示意見